岗位描述岗位描述:1、整理并发送客户月度费用清单,及时通过邮件或电话开展催收,确保公司应收款项及时回收;2、熟悉财务业务系统数据,对费用账龄及坏账计提数据保持高度敏感,整理和审阅账单数据,处理系统数据异常,保证数据准确性和及时性;3、审阅业务推送的付款凭证,厘清付款明细并及时清账,确保应收业务核算及时、真实、准确;4、审阅客户授信额度,结合客户资信情况和数据分析,提出账户额度及账期管理建议。 岗位要求:原岗位要求信息未完整展示,需具备与应收、催收、数据核对及信用管理相关的工作能力。